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所有憑證錄完之后,得做結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余憑證,怎么做,這塊不太懂,請老師指教

84784952| 提問時間:2020 04/17 08:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 就是結(jié)轉(zhuǎn)損益,系統(tǒng)有一個結(jié)轉(zhuǎn)損益,你選擇后,自動 結(jié)轉(zhuǎn)。
2020 04/17 09:12
84784952
2020 04/17 09:15
我們是u8系統(tǒng),就是我所有憑證錄進(jìn)去,直接操作自動結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
陳詩晗老師
2020 04/17 09:17
你把你憑證這個版塊,截個圖出來
84784952
2020 04/17 09:51
84784952
2020 04/17 09:51
陳詩晗老師
2020 04/17 09:53
你做賬的,財務(wù)處理這個截面,不是要憑證。
84784952
2020 04/17 09:54
陳詩晗老師
2020 04/17 09:56
你選擇憑證處理,后面是否有結(jié)轉(zhuǎn)損益?
84784952
2020 04/17 09:57
賬務(wù)處理-期末處理有下圖片
84784952
2020 04/17 09:58
84784952
2020 04/17 09:58
憑證處理沒有
陳詩晗老師
2020 04/17 09:58
期末收入結(jié)轉(zhuǎn),期末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),這個就是的,你直接選擇你要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784952
2020 04/17 10:01
在結(jié)轉(zhuǎn)之前還有個問題,零余額和銀行賬我期初裝入是按上年銀行對賬單對的,年底余額跟今年對賬單相符,可是上年會計記得是賬簿,他年底余額,跟銀行對賬單不符,我該做什么憑證調(diào)一下
陳詩晗老師
2020 04/17 10:04
你這是你期初數(shù)據(jù)的問題,和你結(jié)轉(zhuǎn)這個也不直接關(guān)聯(lián) 。 你這不符的原因是什么,你要對應(yīng)調(diào)整才可以的
84784952
2020 04/17 10:06
我跟他交流過,可能是利息呀什么的,還有就是他將財政年底剩的直接授權(quán)都算零余額的余額,他半路出家,沒有系統(tǒng)的學(xué)習(xí),我讓他改,他說沒事,
陳詩晗老師
2020 04/17 10:09
那這個你們要協(xié)商 好,起碼你這賬和實際要一致
84784952
2020 04/17 10:12
我的是和實際一致的,不想以后留下亂子,不能跟人家查賬的說以前就這樣,不能做一個損益憑證調(diào)一下嗎,如果是差錯原因
陳詩晗老師
2020 04/17 10:13
你就只管你期間的,人家期間的賬你是不要隨意 去改動的,那不是你的責(zé)任。你改動了就說不清了
84784952
2020 04/17 10:15
那我按照他錯誤的期初余額繼續(xù)錯下去
陳詩晗老師
2020 04/17 10:17
你如果想要修正,提請領(lǐng)導(dǎo),讓他同意,不建議隨意更改人家做的賬
84784952
2020 04/17 10:18
嗯,我需要領(lǐng)導(dǎo)做什么手續(xù)
84784952
2020 04/17 10:19
還有,我是結(jié)完賬打印賬簿還是沒結(jié)賬之前打印
陳詩晗老師
2020 04/17 10:19
申請修改的手續(xù)啊,要不然后面有責(zé)任誰來承擔(dān)呢
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