問(wèn)題已解決

老師,我們是建筑行業(yè),之前公司流水賬,核算項(xiàng)目成本都是按收款減去支出,不剔除稅,這樣核算利潤(rùn)不準(zhǔn)確吧

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/19 20:20
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這樣的話,是不準(zhǔn)確的哦
2020 04/19 20:30
84785015
2020 04/19 20:41
老師,現(xiàn)在我們用財(cái)務(wù)軟件只記內(nèi)賬。如果支付材料款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,就不入當(dāng)月成本。但是我們款已付,按照老板的方法,這筆費(fèi)用算這個(gè)月的,這怎么處理???
許老師
2020 04/19 20:45
這樣的戶,記入預(yù)付賬款
84785015
2020 04/19 20:50
老師,支付材料款的時(shí)候怎么做分錄?
許老師
2020 04/19 20:52
沒(méi)有發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
84785015
2020 04/19 20:55
老師,我的意思是,當(dāng)月收不到發(fā)票,后期會(huì)收到。那么這筆費(fèi)用不能計(jì)入當(dāng)月成本,借 :應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,但是我們老板是按當(dāng)月流水支出算成本,這樣就不一致了?該怎么解決
許老師
2020 04/19 22:32
這樣的話,想用收付實(shí)現(xiàn)制,你可以編制,現(xiàn)金流量表的
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