問(wèn)題已解決

小規(guī)模3月代開了專票,增值稅按1%征收,增值稅申報(bào)表要怎么填呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/20 10:17
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)2=1行,=不含稅銷售額, 本期應(yīng)納稅額減征額=2行*2%填寫=減免表2,3,4列
2020 04/20 10:19
84785010
2020 04/20 10:22
老師,這應(yīng)該要怎么填啊,這樣沒(méi)法保存
maize老師
2020 04/20 10:25
第一欄填寫了,=不含稅銷售額 本期應(yīng)納稅額減征額=第一行*2%填寫=減免表2,3,4列 第4列填寫了,
84785010
2020 04/20 10:52
老師,沒(méi)有看明白,可以詳細(xì)說(shuō)明嗎
maize老師
2020 04/20 11:02
你不含稅銷售額多少,這個(gè)專票1% 不含稅銷售額是多少,
84785010
2020 04/20 11:08
這個(gè)專票1% 不含稅銷售額是30099.04
maize老師
2020 04/20 11:13
30099.04是開1% 嗎,那這個(gè)填寫2行=1行,30099.04*2%填寫本期應(yīng)納稅額減征額=第一行*2%填寫=減免表2,3,4列
84785010
2020 04/20 11:16
好的,謝謝老師
maize老師
2020 04/20 11:20
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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