問題已解決

注銷時有其他應(yīng)付款怎么銷賬

84785023| 提問時間:2020 04/22 14:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要償還了,如果無法償還,需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算 借;其他應(yīng)付款,貸;營業(yè)外收入
2020 04/22 14:07
84785023
2020 04/22 14:36
欠十幾萬可以這樣銷賬嗎?
鄒老師
2020 04/22 14:44
你好,如果確實無法償還,就是這樣做調(diào)整分錄的
84785023
2020 04/22 14:51
還有十幾萬庫存和應(yīng)付,可以做采購?fù)嘶氐姆咒泦幔?/div>
鄒老師
2020 04/22 14:59
你好,實際情況有退回采購的存貨嗎?
84785023
2020 04/22 15:00
沒有(>﹏<)
84785023
2020 04/22 15:02
應(yīng)收賬款我全用現(xiàn)金方式收回來了,實際沒有,不知道這樣會不會不對
鄒老師
2020 04/22 15:10
你好,沒有退回采購的存貨就不可以按采購?fù)嘶靥幚淼? 應(yīng)收賬款我全用現(xiàn)金方式收回來了,實際沒有,那就不能做現(xiàn)金收回處理的
84785023
2020 04/22 15:14
好吧,之前賬面庫存沒有及時銷,實際庫存沒有了,不知道怎么處理
鄒老師
2020 04/22 15:19
你好,是什么原因?qū)е碌膶嶋H沒有庫存,而賬面還有庫存呢?
84785023
2020 04/22 15:21
之前會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致庫存越來越大
鄒老師
2020 04/22 15:24
你好,之前會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本那就補做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了 借;主營業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品
84785023
2020 04/22 15:31
嗯嗯,好的,謝謝
鄒老師
2020 04/22 15:33
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~