問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模納稅人,1月按3%稅率,3月按1%稅率開(kāi)的發(fā)票,怎么報(bào)稅?增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/22 21:12
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,季銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)了么
2020 04/22 21:14
84785038
2020 04/22 21:15
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),專(zhuān)票應(yīng)該是要交稅的吧?
立紅老師
2020 04/22 21:18
你好,是的,專(zhuān)票是交稅的 專(zhuān)票填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)票,第二行,普票填入第10行,將專(zhuān)票減征的2%填入減免明細(xì)表中
84785038
2020 04/22 21:23
之前紅沖的發(fā)票,稅率是3%,開(kāi)成了5%,然后紅沖了,重新開(kāi)的,這個(gè)在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是不是只寫(xiě)實(shí)際銷(xiāo)售金額就行了
立紅老師
2020 04/22 21:28
你好,是的,是填實(shí)際銷(xiāo)金額
84785038
2020 04/22 21:33
好的,謝謝老師,明白了
立紅老師
2020 04/22 21:36
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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