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工資13萬元,先預支了10萬元,寫了借:其他應(yīng)收款貸銀行存款對嗎,那過幾天要是給了人家那3萬再怎么寫,謝謝

84785020| 提問時間:2020 04/26 12:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對,發(fā)工資時 借應(yīng)付職工薪酬 13貸 其他應(yīng)收10 銀行 3
2020 04/26 12:41
84785020
2020 04/26 12:42
工資不是要轉(zhuǎn)到管理費用嗎?還需要寫什么分錄嗎
玲老師
2020 04/26 12:45
先正常這計提 工資 再做這個發(fā)工資扣借支的分錄
84785020
2020 04/26 12:46
整個流程下來怎么做呢老師
玲老師
2020 04/26 12:49
,1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
84785020
2020 04/26 13:03
對,發(fā)工資時 借應(yīng)付職工薪酬 13貸 其他應(yīng)收10 銀行 3。 走完這一步是不是還有記借管理費用13 貸應(yīng)付職工薪酬13
玲老師
2020 04/26 15:09
是的,你的理解是正確的
84785020
2020 04/26 15:22
老師**A企業(yè),A是一般納稅人我們提供給A專票還是普票好
84785020
2020 04/26 15:22
怎樣才能少交稅
玲老師
2020 04/26 15:29
你好 收專票可以抵扣,實際沒有做過**的賬。
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