問題已解決

對方,臺風(fēng)路徑蓋章統(tǒng)計局

84784961| 提問時間:2020 04/27 13:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 具體咨詢什么財稅問題 ?
2020 04/27 13:29
84784961
2020 04/27 13:30
老師剛才是試發(fā)圖片發(fā)不出去
玲老師
2020 04/27 13:35
你在小程序 提問 都可以上傳圖的 你再試試
84784961
2020 04/27 13:41
玲老師
2020 04/27 13:45
你好 具體咨詢什么財稅問題 ?
84784961
2020 04/27 13:46
84784961
2020 04/27 13:47
老師看得清楚嗎
84784961
2020 04/27 13:54
玲老師
2020 04/27 13:54
借管理費用等應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進項稅額貸預(yù)付賬款銀行存款
84784961
2020 04/27 13:55
一次性入費用可以嗎,
玲老師
2020 04/27 14:05
你好 最好是按月分錄 每個月分推的分錄 一樣
84784961
2020 04/27 14:13
12月已經(jīng)做了借,預(yù)付賬款-房租,貸,銀行存款,這個月支付稅金3399.2,發(fā)票收到42379.2,分錄是怎么樣
玲老師
2020 04/27 14:19
分錄 上面給你寫了 是預(yù)付了但是稅款沒付 后面付的
84784961
2020 04/27 14:39
是的稅款這個月支付的
84784961
2020 04/27 14:40
12月做借預(yù)付賬款38880,貸銀行存款38880
玲老師
2020 04/27 14:43
對的 后面收到發(fā)票時 做我給你寫的分錄
84784961
2020 04/27 14:45
就做:借應(yīng)交稅-費應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額3499.2;貸銀行存款3499.2,就可以了是吧
玲老師
2020 04/27 14:54
借方還需要有,比如管理費用呢,因為是攤銷
玲老師
2020 04/27 14:54
你收到發(fā)票時就需要寄成本費用,科目你看上面我給你寫的那個分錄
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