問題已解決

老師,**A公司,甲方給A撥款363400元,A公司扣除了管理費,質保金,還有成本票也扣了3萬,我們提供了材料票,是不是人家A公司開了363400元票,我們沒有及時給人家成本票,人家需要交稅所以扣我們的。

84785020| 提問時間:2020 04/27 16:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 是的,要讓他提供成本票,你走賬和抵扣所得稅處理
2020 04/27 16:55
84785020
2020 04/27 17:00
那A給甲方提供票363400是不是就產生了30005的增值稅了
陳詩晗老師
2020 04/27 17:03
是的,可以這樣理解,反正 票據(jù)的開具就會產生相關的稅收的。
84785020
2020 04/27 17:04
那是不是人家開具了363400的票我們公司要給人家掏這個錢,畢竟我們**人家A公司嗎?那提供了成本票是不是就少交企業(yè)所得稅
陳詩晗老師
2020 04/27 17:15
** 的處理就相當于你是從資質方接工程。 他幫你開票,他要做收入,你要從他手里拿錢,你要開給資質方,作為成本他付錢給你。
84785020
2020 04/27 17:24
84785020
2020 04/27 17:25
第一個成本票我還是不太明白,我們提供給他了,都是當月給的為什么還要扣
84785020
2020 04/27 17:29
是不是人家A公司報稅前沒有收到我們提供的材料票所以才暫扣
陳詩晗老師
2020 04/27 17:31
你提供給他不代 表人家不交稅,只是交得少一些
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