問題已解決

老師好,公司的業(yè)務(wù)是銷售紅酒,紅酒是外購(gòu)的。業(yè)務(wù)員拿紅酒宴請(qǐng)客戶,需要視同銷售嗎?

84785027| 提問時(shí)間:2020 04/28 15:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,企業(yè)自產(chǎn)紅酒用于宴請(qǐng)客戶都需要視同銷售處理
2020 04/28 15:46
84785027
2020 04/28 15:47
外購(gòu)的
龍楓老師
2020 04/28 15:49
企業(yè)購(gòu)進(jìn)酒水用于宴請(qǐng)客戶,無(wú)須視同銷售,因?yàn)榫扑谘缯?qǐng)中消耗,并未贈(zèng)送(注意:這里的贈(zèng)送應(yīng)當(dāng)是指標(biāo)的物的物理形態(tài)沒有改變的情況下所發(fā)生的所有權(quán)的改變)給客戶(如有進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)轉(zhuǎn)出)。如果單獨(dú)將酒水贈(zèng)送給客戶,則企業(yè)所得稅、增值稅均需要視同銷售。
84785027
2020 04/28 15:52
那就直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了是嗎?
龍楓老師
2020 04/28 15:55
對(duì)的,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
84785027
2020 04/28 15:55
分錄怎么做?我們是小規(guī)模,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
龍楓老師
2020 04/29 09:16
借:銷售費(fèi)用等--招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
84785027
2020 04/29 09:30
不是說(shuō)不視同銷售嗎?為什么還要交增值稅?
龍楓老師
2020 04/29 10:30
親,明細(xì)科目可能沒寫清楚,這個(gè)不是銷售的是轉(zhuǎn)出 借;銷售費(fèi)用-招待費(fèi)等科目,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(一般納稅人,否則無(wú)此分錄)
84785027
2020 04/29 10:33
這里的關(guān)于贈(zèng)送的定義,哪個(gè)文件有呀?
龍楓老師
2020 04/29 11:17
這個(gè)應(yīng)該是我以前學(xué)注會(huì)的時(shí)候有個(gè)老師講的,就是說(shuō)招待的贈(zèng)送呢,其實(shí)在贈(zèng)送中已經(jīng)消耗啦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~