問題已解決
繳納工會經(jīng)費(fèi)之后,收到返還的工會經(jīng)費(fèi)1萬元,記賬為: 借:銀行存款-工會專用戶 10000 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 10000 后續(xù)發(fā)生一筆工會支出500元,記賬為: 借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 500 貸:銀行存款-工會專用戶 500 問題1:分錄是否正確,工會支出是否還需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過渡? 問題2:在賬務(wù)處理中(不考慮收到銀行利息的情況下),銀行存款-工會專用戶 和 其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 這兩個科目的期末余額是不是應(yīng)該相等才對?
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速問速答你好!計提工會經(jīng)費(fèi)時:
借:管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬
上交工會經(jīng)費(fèi)時:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
返還工會經(jīng)費(fèi)時:
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi)(一般借記管理費(fèi)用負(fù)數(shù))
或者
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi)(一般借記管理費(fèi)用負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付職工薪酬
2020 04/28 17:41
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