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上月報了未開票收入,本月開了相對應的發(fā)票,那么沖減未開收入的會計分錄是怎樣的呢?是不是直接按照票面信息做一筆紅字分錄呢?

84784985| 提问时间:2020 04/30 10:05
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
可以不做賬,你分錄貼之前無票收入下面就可以,有差額就按你說做一筆紅字之后重新做藍字
2020 04/30 10:08
maize老師
2020 04/30 10:09
要是只開部分話,這個
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