問題已解決

老師您好,今年認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年有張發(fā)票沒有認(rèn)證,但是去年同事把這張發(fā)票當(dāng)成普票了全額計(jì)入費(fèi)用了,我今年做的分錄是借:待認(rèn)證 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問這樣可以嗎 還用通過以前年度損益這個(gè)科目調(diào)整嗎

84785034| 提問時(shí)間:2020 05/08 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
管理費(fèi)用應(yīng)該改成以前年度損益調(diào)整。
2020 05/08 10:18
84785034
2020 05/08 10:21
請(qǐng)問完整的分錄是
郭老師
2020 05/08 10:22
借待認(rèn)證貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
84785034
2020 05/08 10:28
好的謝謝老師
郭老師
2020 05/08 10:29
不用客氣的。
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