問題已解決
老師,先收到發(fā)票,次月才收到材料的,怎么入賬做分錄啊老師?
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速問速答借在途物資,進項稅額 貸應付賬款
2020 05/09 15:56
84785006
2020 05/09 15:57
這個我會做,后面收到材料和賬單了,金額有差額的怎么沖呢?款未付
maize老師
2020 05/09 16:01
少了嗎,還是多了,你這個差額是啥情況,少了,那就沒有到繼續(xù)暫估就可以,要是發(fā)票沒有到話,借原材料 貸應付賬款暫估款,要是多了,那這個按這個材料和賬單 做借原材料 貸在途物資,沒有到材料繼續(xù)掛在途物資
84785006
2020 05/09 16:02
就是先給我們多開了票,然后后面的貨款慢慢抵
maize老師
2020 05/09 16:10
那就掛著就可以這個,到了多少就結轉到多少這個原材料下面,沒有到掛在途物資
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