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老師,我們建筑單位**,稅金都是**人打來的,計(jì)提支付稅金都按正常做的,打來的稅金掛其他應(yīng)付款,這樣月底其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入里嗎?

84784979| 提問時(shí)間:2020 05/12 17:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
稅金你收到了你先掛往來,你給他打款的時(shí)候先沖這個(gè)
2020 05/12 18:05
84784979
2020 05/12 18:07
那賬有對不上了老師。。。發(fā)給他的款都有發(fā)票的
樸老師
2020 05/12 18:13
你還得把這個(gè)給她的哦
84784979
2020 05/12 18:22
老師這個(gè)能調(diào)賬嗎?調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入可行?還是能怎么調(diào)
樸老師
2020 05/12 18:34
你調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入你得有成本票的
84784979
2020 05/12 18:35
老師,不調(diào)一直掛賬沒有關(guān)系嗎
樸老師
2020 05/12 18:35
你好,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外的哦
84784979
2020 05/12 18:36
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是嗎老師
樸老師
2020 05/12 18:37
是的,只能這樣的哦
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