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支付支付開票維護費時分錄,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 申報時本期應(yīng)交稅額為0 只填寫附表四和增值稅減免稅申報表,本期無抵減下面這個分錄還要寫嗎? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280

84784956| 提問時間:2020 05/13 20:38
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 ,等你抵扣的時候,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020 05/13 20:39
84784956
2020 05/13 21:13
外貿(mào)公司一直沒有銷項稅額 稅額都退稅了,如果一直沒有抵扣的銷項 這種情況280可以申請退稅嗎?
紫藤老師
2020 05/13 21:14
這種情況280可以一直留抵
84784956
2020 05/13 21:20
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280這筆分錄現(xiàn)在就不用寫對嘛?
紫藤老師
2020 05/13 21:21
可以不寫,你抵扣的時候才寫,
84784956
2020 05/13 21:56
謝謝老師
紫藤老師
2020 05/13 21:56
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