問題已解決
我方購買方在去年11月份給銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方這個(gè)月去稅務(wù)局作廢了,而我們開具紅字信息表的稅額在去年11月已經(jīng)繳納,請(qǐng)問我下次6月報(bào)稅的時(shí)候在哪里可以提現(xiàn)這比稅款的退回
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速問速答你好,你的紅字信息表對(duì)方作廢了嗎?
2020 05/14 08:08
84785001
2020 05/14 08:08
是的
84785001
2020 05/14 08:36
你好,報(bào)稅的是時(shí)候會(huì)在哪里顯示?
小惑老師
2020 05/14 08:39
他們?cè)趺茨茏鲝U你的信息表,應(yīng)該是你們自己作廢,
84785001
2020 05/14 08:41
他們?nèi)ザ悇?wù)總局去作廢的,現(xiàn)在是他們已經(jīng)去做費(fèi)了,就想問,后期報(bào)稅怎么搞
小惑老師
2020 05/14 14:29
紅字信息表在申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
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