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老師我有留抵,怎么填報(bào)抵扣申報(bào)表

84784978| 提問時間:2020 05/21 09:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
填寫在當(dāng)期認(rèn)證相符,當(dāng)期抵扣的那一欄抵扣不了的,自動留底
2020 05/21 09:57
84784978
2020 05/21 10:01
老師這個是表一,表二和增值稅表,我該怎么
玲老師
2020 05/21 10:02
有一填寫你實(shí)際的銷售額表,二填寫已經(jīng)認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額,主表是自動生成的
84784978
2020 05/21 10:04
現(xiàn)在上面顯示的是我本期勾選抵扣的稅額,不夠,那我之前留抵的呢,怎么填,才能一起自動抵扣
玲老師
2020 05/21 10:13
是你進(jìn)項(xiàng)多抵扣不了,才會自動留底,你進(jìn)項(xiàng)都不夠抵,那不可能留底的
玲老師
2020 05/21 10:13
你之前留底的不用填寫,報(bào)表自動帶出來的自動抵扣
84784978
2020 05/21 10:48
那我的城建附加和印花稅還要按表一的稅額填了額外申報(bào)繳納嗎
84784978
2020 05/21 10:50
還是說我增值稅已經(jīng)抵扣了完了,這個我就0申報(bào),不用填繳了
玲老師
2020 05/21 10:53
沒有業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅是可以零申報(bào),附加稅按你實(shí)際交的增值稅計(jì)算繳納
84784978
2020 05/21 10:57
低調(diào)的意思是增值稅已經(jīng)全部抵扣了,那我的附加稅表填寫是以應(yīng)交的沒有抵扣前的數(shù)據(jù)來算了申報(bào),還是增值稅已經(jīng)抵扣完了,就可以0核算申報(bào)了
84784978
2020 05/21 10:58
有發(fā)生,只是抵扣了我該怎么申報(bào)附加稅
玲老師
2020 05/21 11:07
比如你這個月交了100元的增值稅,就按100元來計(jì)算附加稅
84784978
2020 05/21 11:12
是不是不管抵不抵扣完,因?yàn)榈挚弁昃蜎]有繳了,比如這個月應(yīng)交100,抵扣以后為0,附加稅就該正常的交10元,
玲老師
2020 05/21 11:18
你好 理解是正確的
84784978
2020 05/21 11:27
那印花稅我是以銷售額來核算還是應(yīng)交增值稅
玲老師
2020 05/21 11:36
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