問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬的賬載金額跟實(shí)發(fā)金額,好亂啊,數(shù)都對(duì)不上,管理費(fèi)用工資的數(shù),跟應(yīng)付職工薪酬的借的數(shù)也對(duì)不上,實(shí)際發(fā)的跟個(gè)人申報(bào)的又不對(duì),我都不懂要怎么填那個(gè)數(shù)了

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/21 12:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好按照你賬上做的來(lái)寫。 你計(jì)提的時(shí)候 借貸方應(yīng)該是一致的 怎么會(huì)對(duì)不上
2020 05/21 12:35
84785040
2020 05/21 12:39
實(shí)際發(fā)的不是看個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?賬上的借方數(shù)比貸方少,這個(gè)跟19年1月才發(fā)18年11.12月的工資有關(guān)系嗎?
meizi老師
2020 05/21 12:40
你好 個(gè)稅申報(bào)是應(yīng)發(fā)的工資 。不是按你實(shí)發(fā)來(lái)報(bào)個(gè)稅的 ; 借方比貸方少 說(shuō)明你們沒(méi)發(fā)放完工資導(dǎo)致的; 是的
84785040
2020 05/21 12:43
那就是說(shuō)匯算清繳上填的實(shí)發(fā)數(shù)就不能按照個(gè)人申報(bào)的數(shù)來(lái)填寫,只能按照實(shí)際發(fā)放的數(shù)填寫?
meizi老師
2020 05/21 12:46
你好 是的 按你們實(shí)際發(fā)放的工資來(lái)寫哦 。不是看你個(gè)稅
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~