问题已解决

5月份公司股東以借款名義轉(zhuǎn)賬給公司5000元,通過公司購買一件物品,價值4999元,事后拿來了發(fā)票報銷,通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬還給該股東,相關(guān)會計分錄我做的如下: 轉(zhuǎn)賬給公司 借:銀行存款 5000 貸:其他應付款 5000 購買商品: 借:管理費用 4999 貸:其他應付款 4999 報銷時: 借:其他應付款 4999 貸:銀行存款 4999 這樣做分錄對嗎?

84784973| 提问时间:2020 05/24 16:11
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 處理是對的,沒問題的
2020 05/24 16:11
84784973
2020 05/24 16:14
那么結(jié)算時,是不是在其他應付里面會掛著賬???
陳詩晗老師
2020 05/24 16:44
是的,你這里借款始終 存在 的,你最后 實際歸還 了才會有的。
84784973
2020 05/24 16:46
所以只有最后公司歸還了股東,這筆其他應付才會沒有是嗎?
陳詩晗老師
2020 05/24 16:51
是的,歸還 后這個才可平賬的
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