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請問業(yè)務招待費,收入是80W,招待費是4000元一年,業(yè)務招待費*60是小于收入*千分之5,這個是可以在稅前扣除,是不是就不用填寫A105000納稅調(diào)整項目明細表,直接申報?

84785036| 提問時間:2020 05/25 22:49
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,根據(jù)題目,A105000招待費必須填寫。
2020 05/25 22:50
84785036
2020 05/25 22:54
那是填在哪里?業(yè)務招待費是填寫到A105000納稅調(diào)整項目明細表里面的15行業(yè)務招待費支出?是不是賬載金額和稅收金額都是填招待費的金額:4000?
小林老師
2020 05/25 22:57
您好,是A105000第15行,您填寫賬載金額4000即可,稅收金額是系統(tǒng)計算的。
84785036
2020 05/25 23:02
那繳納的稅更多了,這樣的怎么去調(diào)整?本來19年就繳納了幾千的企業(yè)所得稅了,從哪些地方去調(diào)整,匯算清繳就不繳納企業(yè)所得稅了?
小林老師
2020 05/25 23:06
您好,您招待費4000,最多扣除60%(2400),至少調(diào)增1600。
84785036
2020 05/25 23:12
最多扣除60%(2400),至少調(diào)增1600是怎么計算的喲?我19年的有一些本來是屬于其他費用,卻被計入到了收入,這樣的可以把這部分填到A105000納稅調(diào)整項目明細表里面的第11行其他?收入調(diào)減這樣就不會繳納稅款
小林老師
2020 05/25 23:17
您好,費用計入收入,這個沒理解。招待費賬載金額是4000,限額扣除2400,所以至少納稅調(diào)整1600。
84785036
2020 05/25 23:42
就是因為是跨境電商,就是一個平臺,所以平時收的平臺使用費,平時做賬的時候是做成營業(yè)外收入了,其實這部分是用來繳納海關進口增值稅稅款了,這樣可以調(diào)?
小林老師
2020 05/25 23:44
您好,那您以后可以按往來處理。
84785036
2020 05/25 23:47
嗯嗯,但是19年做成了收入,現(xiàn)在怎么調(diào)?
小林老師
2020 05/25 23:50
您好,匯算清繳可以按正確的申報,把收入沖回,掛往來核算。
84785036
2020 05/25 23:53
19年有一家公司被注銷了,所以支付寶余額里面的錢全部轉到我們公司來了,這部分被當時做成了營業(yè)外收入,現(xiàn)在需要調(diào)?
小林老師
2020 05/25 23:55
您好,不需要調(diào)整,已做收入,不需要納稅調(diào)整。
84785036
2020 05/25 23:57
那其他也沒有需要調(diào)整的,咋整?還是需要繳納幾千元的稅款,老師,請問還可以從其他哪些方面去調(diào)?
小林老師
2020 05/26 00:02
您好,您不屬于收入部分調(diào)整往來,能降低應納稅所得額。按正確填報。
84785036
2020 05/26 00:05
現(xiàn)在怎么去調(diào)整?老師能幫忙寫下分錄?主要是19年的賬了,而且季度的報表和稅種也已經(jīng)申報了。
84785036
2020 05/26 00:11
剛看到營業(yè)外收入里面有其他,里面是別人刷單產(chǎn)生的收入,這部分有幾萬元,這種也不需要調(diào)么?當時刷單的款是股東私人支付到私人的,所以公賬上面就確認了收入
小林老師
2020 05/26 00:14
您好,您這個需要具體情況具體分析,我現(xiàn)在了解的信息太少,無法給您準確建議。
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