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老師,勾稽關系不平怎么辦?沒有賬
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速問速答你好,一直沒有做賬嗎?估勾稽關系的差額是多少?
2020 05/29 14:02
耿老師
2020 05/29 14:10
你好,那這些數(shù)據(jù)你是怎么編出來的?你需要通過這兩個表一個表作為基礎表來調(diào)整另一個表的相關數(shù)據(jù)。你們是以資產(chǎn)負債表還是以利潤表為基礎?
耿老師
2020 05/29 14:15
你好!一般是根據(jù)利潤表調(diào)整你的資產(chǎn)負債表,因為利潤表上的收入一般和你們當與實際開發(fā)票金額有關。你的貨幣資金金額正確嗎?與你銀行現(xiàn)金數(shù)能對上嗎?
耿老師
2020 05/29 14:17
你好,可以通過存貨和應付賬款項目調(diào)整差額,首先你先明確一下它產(chǎn)生的差異,是否有以前年度損益調(diào)整的金額影響。
耿老師
2020 05/29 15:00
你好!那應該會影響未分配利潤期初數(shù)
耿老師
2020 05/29 15:29
你好!現(xiàn)在你也找不出具體的金額了,因為之前沒有這樣,所以個人建議通過資產(chǎn)負債表的存貨和負債類的應付賬款調(diào)整你的勾稽關系進金額
耿老師
2020 05/29 15:40
你好,未分配利潤期末數(shù)按你的七叔叔家利潤表的本年利潤數(shù)填寫。這樣產(chǎn)生的資產(chǎn)負債表差額填寫在庫存商品和應付賬款兩個項目的就可以。
耿老師
2020 05/29 17:42
你們的差額是多少?給我寫一下,我這邊兒看表計算不方便
耿老師
2020 05/30 11:34
你好,你這樣計算你未分配利潤期初數(shù)加上你利潤表的本年利潤,這個數(shù)和你報表的未分配利潤期末數(shù)差各是多少?把這個數(shù)填到你們的存貨里面,
耿老師
2020 05/30 14:05
你好,未分配利潤期末數(shù)按1605.85?填寫,差額計入應付賬款或其他應收款就可以
84784987
2020 05/29 14:05
沒有賬,凈利潤等于未分配期末-期初=7224.35,但表里凈利潤是192.38
84784987
2020 05/29 14:11
之前的不是我報的,所以看不懂這個表了...老師您看怎么樣合理就調(diào)哪個。
84784987
2020 05/29 14:16
對的老師
84784987
2020 05/29 14:18
以前有過虧損
84784987
2020 05/29 14:44
老師還在嗎
84784987
2020 05/29 15:09
就我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)該怎么改呢
84784987
2020 05/29 15:31
老師能說的具體點嗎 哪個數(shù)字調(diào)整
84784987
2020 05/29 17:37
麻煩耿老師能幫我做出數(shù)據(jù)嗎
84784987
2020 05/30 10:43
資產(chǎn)負債表:資產(chǎn)期末8627.89,期初1403.34;未分配利潤期末8627.89,期初1403.34
利潤表:凈利潤202.51 凈利潤=未分配期末-期初=7224.55,差額7022.04
84784987
2020 05/30 14:01
未分配利潤期初1403.34+本年利潤也就是凈利潤202.51=1605.85 未分配利潤期末數(shù)是8627.89
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