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老師 我4月發(fā)貨費用當月做計提 借 銷售費用 貸 應付賬款 五月付給發(fā)貨師傅 這個借 應付賬款對吧

84785019| 提問時間:2020 06/01 10:36
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,是的,是這樣的。
2020 06/01 10:36
84785019
2020 06/01 10:38
辦公室買的桶裝飲水 桶押金怎么做帳
立紅老師
2020 06/01 10:39
你好 借,其他應收款 貸,庫存現金
84785019
2020 06/01 11:29
老師 我固定資產有車間和辦公室用的 計提折舊 是要分管理費用和制造費用還是做一起
立紅老師
2020 06/01 11:31
你好,如果辦公用的地方不大,可以全部計入制造費用
84785019
2020 06/01 11:35
好的 謝謝
立紅老師
2020 06/01 11:36
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
84785019
2020 06/01 11:48
老師 還有一個問題 銷售產品運費和買回產品運費能統(tǒng)一做總銷售費用么
立紅老師
2020 06/01 11:49
你好,購入的運費金額大么?》
84785019
2020 06/01 11:52
購入只有幾百
84785019
2020 06/01 11:52
如果金額大那購入產品運費是怎么做帳呢
立紅老師
2020 06/01 11:53
你好,如果是這樣,可以全部計入銷售費用
84785019
2020 06/01 15:44
老師 咨詢下 比如上月供應商我入庫是6284 等這月付款他們給我們九折是5660 這個多余出來的就做到營業(yè)外收入 對吧
立紅老師
2020 06/01 15:48
你好,這個折扣沖減財務費用。
84785019
2020 06/01 15:50
怎么沖減 做分錄呢
立紅老師
2020 06/01 15:56
你好, 借,應付賬款6284 貸,銀行存款5660 貸,財務費用620
84785019
2020 06/01 16:02
謝謝老師 如果我提前支付定金給供應商 就是借 預付賬款 對吧 如果收到顧客定金就是借 預收賬款
立紅老師
2020 06/01 16:07
你好,是的,是這樣 的。
84785019
2020 06/01 16:11
謝謝老師
立紅老師
2020 06/01 16:13
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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