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老師好,2017年錯入的固定資產(chǎn)并且己計(jì)提折舊了,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理

84784952| 提問時間:2020 06/01 15:11
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn) 以前年度損益調(diào)整…營業(yè)費(fèi)用 借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整…折舊費(fèi)
2020 06/01 15:14
84784952
2020 06/01 15:29
老師,以前年度損益調(diào)整再通過利潤分配一未分配利潤調(diào)平是吧,老師還有今年1月份到4月份計(jì)題的折舊怎么處理呢?
蔣飛老師
2020 06/01 16:18
1-4月折舊 借累計(jì)折舊 貸管理費(fèi)用
84784952
2020 06/01 16:37
老師,最后借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配對是吧?
蔣飛老師
2020 06/01 16:45
是的,你的理解很對
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