問(wèn)題已解決

老師,去年的固定資產(chǎn)記成了管理費(fèi)用,我應(yīng)該怎么調(diào)整?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/02 16:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
2020 06/02 16:55
84785004
2020 06/02 17:16
其他應(yīng)付款是什么意思?
maize老師
2020 06/02 17:25
你之前不是做管理費(fèi)用嗎,貸方我假設(shè)做其他應(yīng)付款,
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