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項目部轉預交的稅款給公司,公司收到到時統(tǒng)一交稅的,項目部和公司會計就這業(yè)務分別怎么做分錄

84785027| 提問時間:2020 06/03 10:22
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慧老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,要設置內(nèi)部往來科目,進行掛賬結算
2020 06/03 11:01
84785027
2020 06/03 11:55
有具體 的分錄可以寫一下嗎,謝謝
慧老師
2020 06/03 12:34
借:應交稅費-增值稅-預繳稅款 貸:內(nèi)部往來
84785027
2020 06/03 13:14
上面的分錄是項目部的吧,那做為公司的會計,我要怎么寫,
慧老師
2020 06/03 13:46
作為公司你們做煩分錄就行了,報表就抵消了
84785027
2020 06/03 14:51
不懂你說的這個,公司收到這個稅,還沒上交稅局的時候,我可以不可以做借:內(nèi)部往來 貸其他應付款,交的時候寫借其他應付款,貸銀行存款
慧老師
2020 06/03 14:52
你好,你這樣表示也是可以的
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