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收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)計(jì)入營業(yè)外收入,二級(jí)科目可以備注什么?

84785027| 提問時(shí)間:2020 06/03 15:33
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,二級(jí)科目不用設(shè)置,
2020 06/03 15:34
84785027
2020 06/03 15:35
那員工的扣款呢,也不用設(shè)置?
莊老師
2020 06/03 15:38
你好,可以不用設(shè),要設(shè)也可以,上面可以設(shè)上級(jí)補(bǔ)貼,員工可以設(shè)扣款
84785027
2020 06/03 17:36
那暫估的應(yīng)付賬款下面要設(shè)二級(jí)科目?
莊老師
2020 06/03 17:39
應(yīng)付賬款下面要設(shè)二級(jí)科目暫估價(jià),
84785027
2020 06/03 17:47
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,這樣寫?用設(shè)供應(yīng)商的名稱?
莊老師
2020 06/03 18:27
你好,如果有必要設(shè),可以設(shè)三級(jí)明細(xì)
84785027
2020 06/04 09:15
老師,還請(qǐng)教一下,這個(gè)月預(yù)付材料費(fèi)4萬,實(shí)際材料費(fèi)5萬,月末要計(jì)提成本5萬把材料轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去, 分錄是這樣做?1、預(yù)付材料費(fèi)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、收到發(fā)票和計(jì)提那1萬怎么做分錄?謝謝
莊老師
2020 06/04 09:21
預(yù)付材料費(fèi)借:預(yù)付賬款4 貸:銀行存款4,月末材料和發(fā)票到了沒有,
84785027
2020 06/04 09:25
發(fā)票未到,下月才到,所以我要把那5萬全部的材料費(fèi)入到成本里面
莊老師
2020 06/04 09:29
你好,借主營業(yè)務(wù)成本5,貸庫存商品5,借庫存商品5,貸應(yīng)付賬款--暫估價(jià)5,下個(gè)月沖掉,
84785027
2020 06/04 09:32
我預(yù)付時(shí)是掛在預(yù)付賬款上面,然后月末我的預(yù)付款是要轉(zhuǎn)到工程施工進(jìn)成本里面,時(shí)面那個(gè)預(yù)付賬款怎么消
莊老師
2020 06/04 09:34
下月發(fā)票來了,驗(yàn)收入庫,借庫存商品5,貸預(yù)付賬款5,補(bǔ)付借預(yù)付賬款1,貸銀行存款1
84785027
2020 06/04 09:54
1、預(yù)付材料費(fèi)借:預(yù)付賬款4 貸:銀行存款4 2、月末暫估成本借:原材料5 貸:預(yù)付賬款4萬 貸:暫估應(yīng)付賬款1萬 借:工程施工-某工程 5萬 貸:原材料5萬 借:主營成本5萬 貸:工程施工5萬 3、次月發(fā)票收到:借:原材料1萬 貸:銀存1萬 是這樣做?我有點(diǎn)不明白,我們進(jìn)原材料回來后直接轉(zhuǎn)工程施工了,等結(jié)算就轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
莊老師
2020 06/04 10:17
月末暫估成本借庫存商品5,貸應(yīng)付賬款--暫估價(jià)5。工程要按完工百分比來確認(rèn)收入和成本,借:工程施工-某工程 5萬 貸:原材料5,借主營業(yè)務(wù)成本,工程施工--合同毛利,貸主營業(yè)務(wù)收入 下月發(fā)票來了,驗(yàn)收入庫,借庫存商品5,貸預(yù)付賬款5,補(bǔ)付借預(yù)付賬款1,貸銀行存款1
84785027
2020 06/04 11:56
是的,我們是按完工百分比法來做的,我現(xiàn)在就是這個(gè)完工的項(xiàng)目,現(xiàn)在沒有發(fā)票要暫估入賬,我們不存在庫存商品,制作安裝是一起的,按整個(gè)項(xiàng)目來區(qū)分的
莊老師
2020 06/04 12:49
你好,那就按照完工百分比確認(rèn)收入和成本
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