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疫情期間電費優(yōu)惠的錢打到了電費賬戶上,做賬的時候借方寫預付賬款,貸方寫什么呢?

84784989| 提問時間:2020 06/05 11:33
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是掛賬上是不是,沒有退公司賬戶,抵減下次的吧?那你之前那個交 不是做預付賬款貸銀行嗎,那這個預付賬款不是掛著吧,那開發(fā)票不是優(yōu)惠后的嗎,那就做費用就做優(yōu)惠后,多余額就掛預付賬款,后續(xù)下次抵減的按發(fā)票做借管理費用 貸預付就沖掉了
2020 06/05 11:35
84784989
2020 06/05 11:37
是掛在賬上,準備以后抵減,這個錢沒有打在公司賬上,而是打在電費賬戶上,所以我想的是借方為預付賬款,貸方就不知道該掛哪個了
84784989
2020 06/05 11:38
以后抵減的時候我又該怎么做賬
maize老師
2020 06/05 11:44
不需要掛,你交的時候做了,那就掛了,后面抵減的按抵減的做費用就沖掉了,
maize老師
2020 06/05 11:45
預付賬款貸銀行 按發(fā)票做借管理費用 貸預付
84784989
2020 06/05 11:46
主要是現(xiàn)在電費賬戶里的錢多了一千多,如果下個月抵扣的話我不用掛在賬上嗎
maize老師
2020 06/05 11:52
你交不是做借預付包括1000嗎,這個不是掛了嗎,你繳費的時候
84784989
2020 06/05 11:52
借預付,貸方寫什么呢?是寫其他應收款呢還是管理費用
maize老師
2020 06/05 11:59
你之前那個交的時候借預付賬款 貸銀行,不是包括了嗎,對方開發(fā)票不是按優(yōu)惠后的?不能沖管理費用,你實在想體現(xiàn)話,貸其他應收款
maize老師
2020 06/05 12:22
我想下還是按你實際交的做借預付賬款,(包括你多交的) 掛其他應收款不太好這個,
maize老師
2020 06/05 12:32
要是這個對方給你們開發(fā)票是按優(yōu)惠前的開,那這個借管理費用 負數(shù),借預付賬款,
maize老師
2020 06/05 12:32
那這個后續(xù)正規(guī)是優(yōu)惠的開紅字發(fā)票,你這邊做借管理費用 負數(shù),借預付賬款,
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