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購入固定資產(chǎn),尾款未付,發(fā)票未開,可以暫估入賬?怎么樣做會計分錄?

84785040| 提問時間:2020 06/11 10:40
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應付賬款
2020 06/11 10:40
84785040
2020 06/11 10:44
尾款入應付賬款還是其他應付款比較好?
佟老師
2020 06/11 11:06
計入應付賬款科目做核算
84785040
2020 06/11 11:08
發(fā)票未開,我想以不含稅價暫估入賬,那應付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進項稅額
84785040
2020 06/11 11:09
因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的,現(xiàn)在設備已到貨,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預付賬款轉到應付賬款嗎?
佟老師
2020 06/11 11:09
你進項稅額可以找一個過渡科目,其他應收款
84785040
2020 06/11 11:17
因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的,現(xiàn)在設備已到貨,發(fā)票未開,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預付賬款轉到應付賬款嗎?會計分錄要怎么做才比較正規(guī),比較好對賬?
佟老師
2020 06/11 11:24
是的,預付賬款要轉到固定資產(chǎn),不是轉到應付賬款 借固定資產(chǎn) 貸預付賬款 應付賬款
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