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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們的工資是自己發(fā),社保費(fèi)是通過勞務(wù)派遣公司交,申報(bào)個(gè)稅時(shí)社保費(fèi)用不用填
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速問速答你好,社保個(gè)稅時(shí),社保不需要填寫,只要填寫稅前應(yīng)稅收入就可以
2020 06/11 15:14
84784971
2020 06/11 15:15
這部分社保不能抵個(gè)稅
84784971
2020 06/11 15:17
借:管理費(fèi)用-工資5000
管理費(fèi)用-社保費(fèi)450
貸:應(yīng)付職工薪酬5450,需要按多少申報(bào)
冉老師
2020 06/11 15:19
假如一個(gè)人工資總額10000,個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金500,申報(bào)金額是10000-500
84784971
2020 06/11 15:23
直接申報(bào)10000-500,社保費(fèi)那里就不需要填500了,對嗎
84784971
2020 06/11 15:45
老師,說話
冉老師
2020 06/12 07:50
你好,是的,申報(bào)個(gè)稅只需要填寫本期應(yīng)稅收入,不需要填寫社保
84784971
2020 06/12 08:24
老師,1-5月份的社保費(fèi)沒有計(jì)提,6月份該怎么補(bǔ)提?
84784971
2020 06/12 08:24
分錄怎么寫?
冉老師
2020 06/12 08:35
補(bǔ)提分錄如下
借:管理費(fèi)用_社保
貸:應(yīng)付職工薪酬_社保
84784971
2020 06/12 08:50
個(gè)人部分和企業(yè)部分
冉老師
2020 06/12 08:55
個(gè)人部分是
計(jì)提
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
公司部分計(jì)提
借:管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
84784971
2020 06/12 09:03
個(gè)人部分不是計(jì)入其他應(yīng)收款?
冉老師
2020 06/12 09:05
發(fā)放工資時(shí),個(gè)人部分才會(huì)在其他應(yīng)收款中體現(xiàn)
84784971
2020 06/12 09:10
老師,我們收到勞務(wù)派遣公司開的社保費(fèi)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
冉老師
2020 06/12 09:16
你好,給你寫一下詳細(xì)的分錄如下
收到發(fā)票時(shí)支付時(shí)
發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
支付派遣公司社保
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保
貸:銀行存款
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