問題已解決

什么情況,在期初已認證相符但未申報抵扣這填數(shù)據(jù)呢?

84784971| 提問時間:2020 06/15 15:01
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,這種情況一般是遇到有分期抵扣時填的,比如規(guī)定購入不動產(chǎn)需要分2年抵扣的,發(fā)票認證的,第一年才能抵扣的部分就要填這里
2020 06/15 15:04
84784971
2020 06/15 15:06
這些數(shù)據(jù)在這,需要什么時候結(jié)平不?
徐阿富老師
2020 06/15 15:15
你好,如果是之前購建不動產(chǎn)的,早就可以轉(zhuǎn)入進項稅額抵扣了
84784971
2020 06/15 15:18
如果轉(zhuǎn)入進項稅抵扣,都是需要在報表哪填寫?接手的原來會計的賬,她說交接,但是就是不來了,也不知道具體是什么時候的數(shù)了
徐阿富老師
2020 06/15 15:19
你好,如果明細賬上有,有人轉(zhuǎn)入到進項稅額,申報表上也這轉(zhuǎn)入到進項稅額就好
84784971
2020 06/15 21:06
查了一下,是今年3月份報稅出現(xiàn)的數(shù)據(jù),沒有不動產(chǎn)的票,這個問題怎么解決呢?老師。稅務(wù)提示有錯誤了都
徐阿富老師
2020 06/16 05:42
你好,那說明是錯的,當(dāng)時認證了但是沒有抵扣。需要把這個轉(zhuǎn)到進項稅額,同時填到進項稅額轉(zhuǎn)出,因為這個稅額已經(jīng)不能抵扣了
84784971
2020 06/16 07:04
填到進項稅額轉(zhuǎn)出,待抵扣這就沒數(shù)據(jù)了嗎?
徐阿富老師
2020 06/16 07:12
你好,是的,進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出都填,待抵扣也轉(zhuǎn)出就沒有金額了
84784971
2020 06/16 07:13
具體分錄和填表步驟請老師指導(dǎo)
徐阿富老師
2020 06/16 07:16
你好,你看下明細賬上有沒有待抵扣進項的余額的
84784971
2020 06/16 07:18
賬上嗎?沒有
徐阿富老師
2020 06/16 07:20
那分錄就不用做,直接按照我說的填申報表上的這幾個就好。
84784971
2020 06/16 07:24
麻煩老師給說一下具體填表幾,哪幾行,小白,第一次遇見這種情況,害怕出錯
徐阿富老師
2020 06/16 07:26
你好,稍微遲點可以嗎?我現(xiàn)在去大學(xué)上課的路上,方便時我把每一欄告訴你,好嗎?
84784971
2020 06/16 07:35
辛苦老師了,沒事的
徐阿富老師
2020 06/16 09:29
附表二3欄,23欄,這里就好
84784971
2020 06/16 09:32
這樣,待抵扣這的數(shù)據(jù)就沒有了,是嗎?老師
84784971
2020 06/16 09:34
這樣,待抵扣的數(shù)據(jù)就沒有了,是嗎?老師
徐阿富老師
2020 06/16 09:38
你現(xiàn)在待抵扣進項稅額這個金額在哪一張表里?
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