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上個(gè)月開具發(fā)票一張,這個(gè)月沖紅開負(fù)數(shù)票,又開了一張正確金額的藍(lán)字發(fā)票。我做帳的時(shí)候是按照稅控盤上的實(shí)際銷售金額和稅額做賬還是先做沖紅的記賬憑證,再做正數(shù)發(fā)票的記賬憑證

84784965| 提問時(shí)間:2020 06/15 17:31
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
一、先做沖紅的發(fā)票,再按正數(shù)發(fā)票做記賬憑證。
2020 06/15 17:32
84784965
2020 06/15 17:36
可是實(shí)際業(yè)務(wù)是我一個(gè)月開票幾十張,沖紅也有可能有三四張。我是直接按照稅控盤上的實(shí)際銷售金額和稅額直接做了一張分錄。就是這個(gè)月實(shí)際銷售金額是520000,實(shí)際銷項(xiàng)稅額是15600。那我直接做的借,應(yīng)收賬款-后面是各明細(xì)。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。這樣不可以嗎
江老師
2020 06/15 18:43
沖紅也是對應(yīng)的沖原來的分錄。再按正確的分錄做賬務(wù)處理。
84784965
2020 06/15 19:06
那我的分錄一直就是正負(fù)一抵減,直接按正數(shù)金額做賬的
江老師
2020 06/15 19:15
屬于不規(guī)范的操作,但也是不影響企業(yè)應(yīng)交的增值稅金額。
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