問題已解決

老師,日常備用金報(bào)銷,可以把錢取出來,存進(jìn)個(gè)人銀行賬戶支付嗎?因?yàn)楝F(xiàn)金日常也不方便管理,有時(shí)候沒有零錢什么的,一般單位都是怎么處理的呢?這樣做是違法的嗎?

84784956| 提問時(shí)間:2020 06/18 15:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 最好是不要走私戶 。 現(xiàn)在公對(duì)私查的嚴(yán)。 你可以公司公戶支付報(bào)銷款的 不需要走私戶的。 單位可以 用現(xiàn)金支票取現(xiàn)來報(bào)銷 日常開銷的
2020 06/18 15:45
84784956
2020 06/18 15:47
可是有時(shí)候金額不大,比如餐費(fèi)報(bào)銷,辦公費(fèi),通行費(fèi)報(bào)銷這些金額不大,從公戶里面去備用金,然后再把這筆錢存入個(gè)人賬戶,通過微信發(fā)放給他們,這樣不是也比較方便嗎?
meizi老師
2020 06/18 15:52
你好 這樣的話 你可以自己現(xiàn)金支票取現(xiàn) 。 我只是提醒你避免后期有問題 。 頻繁操作容易有風(fēng)險(xiǎn)的 私戶
84784956
2020 06/18 15:57
一般企業(yè)是怎么操作的呢,因?yàn)橛惺潞騻溆媒鸲紱]有零錢,還有幾角幾分的不方便,我是個(gè)會(huì)計(jì)小白 ,老師你可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎,謝謝你
meizi老師
2020 06/18 15:59
你好 一般企業(yè)就是現(xiàn)金支票取消。 有的企業(yè)是小額的 轉(zhuǎn)的財(cái)務(wù)或者出納賬戶 去提現(xiàn)來支付報(bào)銷款
84784956
2020 06/18 16:02
轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)或者出納賬戶,不是對(duì)公轉(zhuǎn)私嗎,這樣操作沒得問題嗎?
meizi老師
2020 06/18 16:05
你好 偶爾轉(zhuǎn)款 。掛備用金 后面沖往來賬。 不要頻繁操作。
84784956
2020 06/18 16:09
分錄是這樣寫的嗎 借:其他應(yīng)收款 —出納 貸庫存現(xiàn)金
meizi老師
2020 06/18 16:13
你好 你們是現(xiàn)金給出納嗎 你們是銀行轉(zhuǎn)款給出納 就做借其他應(yīng)收款-出納 貸銀行存款。 取現(xiàn)后 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款-出納
84784956
2020 06/18 16:16
轉(zhuǎn)給出納以后不取現(xiàn),直接用出納賬戶報(bào)銷不可以嗎? 比如有員工報(bào)銷辦公費(fèi) 借:管理費(fèi)用 —辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款—出納
meizi老師
2020 06/18 16:18
你好 可以 看你們自己 你怎么支付就怎么對(duì)應(yīng)做分錄就行了 比如有員工報(bào)銷辦公費(fèi) 借:管理費(fèi)用 —辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款—出納
84784956
2020 06/18 16:23
老師,就是公司沒開戶發(fā)生之前的那些費(fèi)用,有發(fā)票和無發(fā)票的都是私賬支付的,開戶以后怎么補(bǔ)之前的分錄呢?第一筆分錄怎么做呢?
meizi老師
2020 06/18 16:25
你好 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款 -某人 這樣掛賬就行了。 開戶也得這樣掛 你把錢報(bào)銷給個(gè)人就行了
84784956
2020 06/18 16:26
如果是做內(nèi)賬的話,可以不計(jì)入開辦費(fèi)嗎?開辦費(fèi)是干嘛用的哦?
84784956
2020 06/18 16:29
如果轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的話 借:其他應(yīng)付款 —老板 貸:實(shí)收資本 這筆款相當(dāng)于沒有從公賬里面走,這樣可以嗎?正常的有發(fā)票的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
meizi老師
2020 06/18 16:34
你好籌建期的費(fèi)用 一般是計(jì)入開辦費(fèi)的。 意思是老板的借款轉(zhuǎn)投資款 是嗎 有發(fā)票可以稅前扣除的 沒有發(fā)票匯算調(diào)整
84784956
2020 06/18 16:37
是的,老板說不用還的話,那就是轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,這跟有沒有從公賬付款,沒有關(guān)系對(duì)吧?有發(fā)票的能稅前扣除的還是能稅前扣除,該怎么寫分錄還是分錄
84784956
2020 06/18 16:38
那轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本的話,金額寫有發(fā)票的金額,就行了吧,沒發(fā)票也不能稅前扣除
meizi老師
2020 06/18 16:39
你好 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本。 是要有股東決議文件 和事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告的。 還得去工商局修改章程的 。 有沒有發(fā)票都一樣的做分錄 。 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗲其他應(yīng)付款
84784956
2020 06/18 16:41
轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本這么麻煩嗎?要這么多程序 就是說不是想轉(zhuǎn)化就能轉(zhuǎn)化對(duì)吧
84784956
2020 06/18 16:42
沒發(fā)票的不是要納稅調(diào)增嗎,一般企業(yè)不是都是做有發(fā)票的嗎
84784956
2020 06/18 16:42
如果沒有這些程序就只能還款給老板對(duì)吧?
meizi老師
2020 06/18 16:48
你好 是的 。 是的匯算調(diào)整。 你外賬最好是有發(fā)票入賬 是
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