問題已解決
老師:我們公司2019年和甲方簽訂技術服務合同,現(xiàn)在甲方審計我們屬于建筑稅率9,現(xiàn)在是技術服務合同外地咋預交稅款,外徑證咋辦?原來開過的6稅率有何稅務風險。
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速問速答你好,同學。
你這是在異地按2%或3%預交處理的。
2020 06/20 15:21
84784993
2020 06/20 15:24
原來結算的預交開6的稅率,現(xiàn)在甲方要開9的稅率
陳詩晗老師
2020 06/20 15:26
你這是屬于建筑,你是要按9%開具,之前的建議沖紅,重開
84784993
2020 06/20 15:30
合同簽訂2年的,原來老板和甲方簽技術服務合同2019年開了6稅率的,2020年甲方審計,不讓開6的稅率了,以后要開9的稅率
陳詩晗老師
2020 06/20 16:34
那你就要按9%開具 處理,按審計 要求處理
84784993
2020 06/20 16:35
技術服務合同,能辦理外徑證嗎?
陳詩晗老師
2020 06/20 16:36
你如果審定按建筑服務開具,肯定你這合同 里面是屬于建筑的實質的,你就是以建筑進行開具 外經證處理
84784993
2020 06/20 16:38
原來開的6咋處理?
陳詩晗老師
2020 06/20 16:38
原來的你沖紅,重新按9%開具 處理
84784993
2020 06/20 16:40
會繳納滯納金嗎
陳詩晗老師
2020 06/20 17:06
沒有,你這是正常的發(fā)票沖紅處理
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