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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問一下,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤--未分配利潤每個月結(jié)轉(zhuǎn)一次的話,是不是這樣做(主要是數(shù)字對不對) 結(jié)轉(zhuǎn)損益時:借:本年利潤 -30 貸:管理費(fèi)用 -30 月結(jié)轉(zhuǎn)利潤:借:本年利潤 -30 貸:本年利潤---未分配利潤 -30
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速問速答不是,管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)??本年利潤本來是負(fù)數(shù),你這個結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤 30貸本年利潤---未分配利潤30
2020 06/23 15:23
84784968
2020 06/23 15:28
管理費(fèi)用是負(fù)的,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候系統(tǒng)自動生成的就是負(fù)數(shù)
84784968
2020 06/23 15:32
因?yàn)檫€沒開業(yè),所有費(fèi)用都做了管理費(fèi)用---開辦費(fèi);然后上個月付了一筆費(fèi)用,這個月那筆費(fèi)用退回來一半;我這筆退回來的分錄是:借:銀存;借:管理費(fèi)用(紅字),結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了
maize老師
2020 06/23 15:43
借:本年利潤 30
貸:本年利潤---未分配利潤 30 那這個本年利潤才可以平掉,
84784968
2020 06/23 15:54
那損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候管理費(fèi)用在貸方負(fù)數(shù)是正確的嗎?
maize老師
2020 06/23 16:03
是的,是的,是這樣是的,軟件做賬是這樣
84784968
2020 06/23 16:06
好的,謝謝老師
maize老師
2020 06/23 16:09
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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