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購貨方收到跨年紅字發(fā)票的會計分錄

84785026| 提問時間:2020 06/27 09:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,購貨方收到跨年紅字發(fā)票就做之前藍(lán)字發(fā)票的相反分錄 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2020 06/27 09:29
84785026
2020 06/27 09:40
這部分退貨已計入成本,跨年成本還紅沖嗎?
鄒老師
2020 06/27 09:41
你好,那就需要對之前的成本做相應(yīng)調(diào)整的
84785026
2020 06/27 09:53
借:銀行存款 1130 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 130 以前年度損益調(diào)整 1000 借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:利潤分配-未分配利潤 1000 是這樣的分錄嗎
鄒老師
2020 06/27 09:54
你好,購貨方收到跨年紅字發(fā)票就做之前藍(lán)字發(fā)票的相反分錄,完整分錄是 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 1000,貸:利潤分配-未分配利潤 1000
84785026
2020 06/27 09:54
未分配利潤增加,還會增加所得稅嗎?
鄒老師
2020 06/27 09:55
你好,需要做之前年度匯算清繳的更正申報,可能會導(dǎo)致需要繳納企業(yè)所得稅的
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