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做了技術(shù)合同認(rèn)定,可享受增值稅免稅,請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)在哪一行填報(bào)?同時(shí)企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表應(yīng)在哪一行填報(bào)?

84784980| 提問時(shí)間:2020 06/27 23:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅在附表一免稅服務(wù)一欄 所得稅的你備案的是那個(gè)
2020 06/28 09:29
84784980
2020 06/28 11:17
稅局說有技術(shù)合同認(rèn)定可以不用稅務(wù)備案了
郭老師
2020 06/28 11:20
你好,所得稅是根據(jù)什么政策減免?是研發(fā)還是什么?
84784980
2020 06/28 11:28
所得稅是不是不減免,是研發(fā)
郭老師
2020 06/28 11:35
不清楚你們具體的業(yè)務(wù) 這個(gè)不好判斷
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