問(wèn)題已解決
您好老師,我公司是建筑企業(yè),6月有筆收入,已給對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票,我們不按完工百分比法來(lái)做帳,那這筆收入還有稅的分錄該怎么做?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
你們不按完工百分比,是按照開(kāi)票確認(rèn)收入嗎?
2020 06/29 22:11
84785024
2020 06/29 22:12
嗯是的 請(qǐng)問(wèn)老師分錄該咋做
鐘存老師
2020 06/29 22:14
那你們使用工程結(jié)算 合同結(jié)算科目嗎?
84785024
2020 06/29 22:15
我們財(cái)務(wù)軟件只有工程結(jié)算科目
鐘存老師
2020 06/30 10:49
我是說(shuō)你們,收款的時(shí)候,使用“工程結(jié)算”這個(gè)科目,了嗎?
84785024
2020 06/30 10:58
沒(méi)有,直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。
鐘存老師
2020 06/30 11:40
哦哦
那就是
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
84785024
2020 06/30 13:31
謝謝老師
鐘存老師
2020 06/30 14:33
不客氣,祝您工作順利
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