問題已解決
老師,你好,我公司是建筑公司,別的公司**我們公司,對于支付材料到領用這一整個流程具體要怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答**行為的正確處理路徑:
1.被**公司和甲方做結算
2.被**公司和**公司在甲方結算的基礎上減去管理費和稅金,做分包結算
3.各自結算各自開票,然后確認成本費用 管理費用體現(xiàn)在成本費用的差額里面
2020 07/01 11:21
84784984
2020 07/01 11:24
那材料商開票給我們公司怎么做賬?
軼塵老師
2020 07/01 11:25
你們不是實際使用材料的公司 不應該開票給你們
84784984
2020 07/01 11:27
材料就是走我們公司的呢,我們付材料款給材料商,材料商開票給我們,具體要怎么做賬呢?
軼塵老師
2020 07/01 11:28
那你只能計入到工程施工-原材料科目
84784984
2020 07/01 11:31
那還要做材料出庫的?
軼塵老師
2020 07/01 11:38
是的 要做材料的出入庫
84784984
2020 07/01 11:39
具體的整個流程要怎么做賬呢?老師
軼塵老師
2020 07/01 11:42
借:原材料 貸:銀行存款
借:工程施工-合同成本-原材料 貸:原材料
84784984
2020 07/01 11:46
那材料的進項發(fā)票呢?
軼塵老師
2020 07/01 11:46
借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款
借:工程施工-合同成本-原材料 貸:原材料
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