問題已解決

2.購入 A 材料一批,發(fā)票及賬單已收到,貨款 10000 元,增值稅率 13%,運(yùn)雜費(fèi) 500 元, 材料驗(yàn)收入庫,開出商業(yè)承兌匯票一張。 3.本月領(lǐng)用材料 100 000 元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用 30 000 元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用 40000 元, 車間一般耗用 10 000 元,管理部門領(lǐng)用 20 000 元。 4.計(jì)算職工工資總額 700000 元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資 360000 元,乙產(chǎn)品工人工資 200000 元,車間管理人員工資 80000 元,行政管理人員工資 60000 元。 5.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊總額為 11000 元,其中車間固定資產(chǎn) 6000 元,行政管理部門固定資產(chǎn) 5000 元。 6.將制造費(fèi)用 96000 元按照 2‥1 的工時(shí)比例分配給甲、乙兩種產(chǎn)品。 7.本月完工入庫一批乙產(chǎn)品,成本為 120000 元。 (計(jì)算分錄)

84785041| 提問時(shí)間:2020 07/01 13:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,做好了發(fā)給你
2020 07/01 14:03
84785041
2020 07/01 14:03
好的謝謝老師
暖暖老師
2020 07/01 14:09
2、借原材料10500 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸應(yīng)付票據(jù)11800
暖暖老師
2020 07/01 14:10
3、借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品30000 -乙產(chǎn)品40000 制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用20000 貸原材料100000
暖暖老師
2020 07/01 14:11
4、借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品360000 -乙產(chǎn)品200000 制造費(fèi)用80000 管理費(fèi)用60000 貸應(yīng)付職工薪酬700000
暖暖老師
2020 07/01 14:11
5、借制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用5000 貸累計(jì)折舊11000
暖暖老師
2020 07/01 14:12
7、借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品64000 -乙產(chǎn)品32000 貸制造費(fèi)用96000
暖暖老師
2020 07/01 14:12
7、借庫存商品120000 貸生產(chǎn)成本-乙產(chǎn)品120000
84785041
2020 07/01 14:14
謝謝老師
暖暖老師
2020 07/01 14:16
不客氣,麻煩給予五星好評(píng)
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