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老師,應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)還可以抵稅嗎

84785031| 提問時(shí)間:2020 07/06 10:04
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軼塵老師
金牌答疑老師
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你好 稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)計(jì)入留底稅額里面 不影響抵扣
2020 07/06 10:05
84785031
2020 07/06 10:12
填完表四之后主表中顯示的期末留抵稅額還是進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)的余額,這是怎么回事呢,謝謝
軼塵老師
2020 07/06 10:17
你先需要在增值稅納稅申報(bào)表填寫附表四,再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次,從應(yīng)納稅額中抵減,必須都填寫,不然審核不過去的。
84785031
2020 07/06 10:24
填寫附表四的時(shí)候,本期實(shí)際抵減稅額填280還是0呢,謝謝
軼塵老師
2020 07/06 10:27
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 沒有稅抵減 所以實(shí)際抵減額填0
84785031
2020 07/06 10:31
老師,這樣顯示是哪里填的有問題呢
軼塵老師
2020 07/06 10:52
最后申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)稅款不能為負(fù)數(shù)
84785031
2020 07/06 10:53
老師,這個(gè)數(shù)是自己帶出來的,我在哪里改呢
軼塵老師
2020 07/06 10:54
你的抵減填零 就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84785031
2020 07/06 10:59
老師,抵減填零的話這個(gè)技術(shù)維護(hù)費(fèi)就不在主表中體現(xiàn)了是嗎,下期再抵扣時(shí)再在表四中填寫本期實(shí)際抵減稅額嗎,謝謝
軼塵老師
2020 07/06 11:08
是的 本期沒有稅款 所以抵減就填零
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