問題已解決
老師你好 行政單位會計 2O19年1月發(fā)放工資1萬元 計提:借業(yè)務(wù)活動費 1萬元 貸:應(yīng)付職工薪酬1萬 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬1萬 貸:銀行存款1萬 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:累計盈余1萬 貸:業(yè)務(wù)活動費1萬 3月份此筆工資退回,請問如何做退回分錄
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速問速答你好,是當(dāng)年3月份退回的,還是今年3月份退回的呢?
2020 07/06 16:21
雷蕾老師
2020 07/06 16:30
如果是2019年當(dāng)年發(fā)生的,那么直接做一筆相反分錄就好了。
借:銀行存款 1
貸:應(yīng)付職工薪酬 1
借:應(yīng)付職工薪酬 1
貸:業(yè)務(wù)活動費用 1
84784951
2020 07/06 17:34
是當(dāng)年3月退回的,月底結(jié)轉(zhuǎn)的不用沖嗎
雷蕾老師
2020 07/06 17:45
你月底結(jié)轉(zhuǎn)這筆也不對,月底是轉(zhuǎn)到本期盈余的。
3月份這筆業(yè)務(wù)活動費用最終也會結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余的。所以全年看,本期盈余沒有發(fā)生變化。
84784951
2020 07/06 22:52
是的,月底結(jié)賬時,業(yè)務(wù)活動費結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余,年底結(jié)轉(zhuǎn)時,本期盈余結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余分配,然后本期盈余分配再結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余,而我們沒有專用基金要提取,所以月底結(jié)賬時,直接結(jié)到累計盈余了,可否,謝謝
雷蕾老師
2020 07/06 22:54
月底的時候只要有本期盈余就可以了,只要年末再轉(zhuǎn)累計盈余的哈
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