問(wèn)題已解決

老師,私車(chē)公用車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi),取得是專(zhuān)票,而且去年已經(jīng)抵扣,這部分不是不允許抵扣,然后怎么處理?怎么做分錄?發(fā)票抵扣平臺(tái)是否還需要做什么嗎?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/07 11:18
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
私車(chē)公用車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi),取得是專(zhuān)票,而且去年已經(jīng)抵扣,這部分不是不允許抵扣 借:管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 抵扣平臺(tái)需要勾選認(rèn)證發(fā)票,勾選后當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。就是不抵扣此筆進(jìn)項(xiàng)稅。另外由于沒(méi)有取得租賃發(fā)票,因此保險(xiǎn)費(fèi)全部金額不能在企業(yè)所得稅稅前列支,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要按不屬于公司的費(fèi)用做調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理,就是全部的入了不作為公司的費(fèi)用
2020 07/07 11:20
84785037
2020 07/07 11:24
老師,我們這不是去年的業(yè)務(wù)了,匯算清繳調(diào)增出來(lái)的!那意思是不是,我現(xiàn)在只需要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄就可以了?而且是去年的,是調(diào)整管理費(fèi)用嗎?還是未分配利潤(rùn)呢?勾選平臺(tái)不用做處理了?
江老師
2020 07/07 11:26
你去年的賬務(wù)處理是什么呢?
84785037
2020 07/07 11:28
借#營(yíng)業(yè)費(fèi)用~保險(xiǎn)費(fèi),貸,銀行!然后5月做了匯算清繳,把這部分調(diào)增了,但是抵扣的進(jìn)項(xiàng),還沒(méi)做處理,不知道怎么做
江老師
2020 07/07 14:16
你今年的賬務(wù)處理是: 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 做此筆分錄,明年做2020年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),調(diào)增此筆保險(xiǎn)費(fèi),調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅
84785037
2020 07/07 14:33
好的,謝謝老師!那抵扣平臺(tái)上還用做什么操作嗎?
江老師
2020 07/07 17:22
發(fā)票勾選確認(rèn)平臺(tái)需要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。增值稅申報(bào)時(shí),當(dāng)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,同時(shí)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
84785037
2020 07/07 18:01
好的,感謝老師
江老師
2020 07/08 08:19
祝學(xué)習(xí)地步,工作順利
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