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把應收賬款做成了營業(yè)收入,現(xiàn)在需要調整,會計分錄怎么做?
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速問速答你好 你是好久做的分錄 看你之前分錄怎么做的 這樣好看怎么調整。 沒有跨年嘛
2020 07/07 12:33
84785019
2020 07/07 12:36
有跨年的,因為之前做的時候直接把所有的單據(jù)做了營業(yè)收入,其中的應收賬款沒有做,現(xiàn)在要把之前所有的應收賬款做上,從預收賬款里抵
meizi老師
2020 07/07 12:39
我看下你之前分錄 我看你之前的做賬分錄 這樣好判斷怎么來沖 。 因為涉及以前年度損益調整科目了
84785019
2020 07/07 12:52
借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 貸:預收賬款 或者 借:銀行存款 借預收賬款 貸:營業(yè)收入(根據(jù)當月收到的金額和當月送貨的金額做的)
meizi老師
2020 07/07 12:54
你好 意思你們 營業(yè)收入上面的科目都應該是應收賬款 你們全部做了營業(yè)收入去了 是嗎 跨年了就要走以前年度損益調整來紅沖的
84785019
2020 07/07 12:56
其中一部分是應收,那我就是應該把應收做成了預收
meizi老師
2020 07/07 13:02
你好 我沒有明白你說的這個 。 你一個一個的說下 。 一部分是應收賬款 是怎么錯誤的這樣好判斷
84785019
2020 07/07 13:06
我們的收入是按當月送貨的單子銷量來計入的,之前我把其中有些單子支付了定金沒有付尾款的直接用預收賬款抵扣了,現(xiàn)在我要把沒有付尾款的單子做成應收
meizi老師
2020 07/07 13:17
你好 那你掛應收賬款 做收入即可 你收到錢是做的 借銀行存款貸預收賬款 借預收賬款貸應收賬款 賬款 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
84785019
2020 07/07 13:19
謝謝老師,明白了
meizi老師
2020 07/07 13:20
沒事的 希望能幫到你
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