問題已解決

老師:您好,4月份有一張進(jìn)項 已抵扣,但5月份發(fā)現(xiàn)是規(guī)格錯了,然后對方?jīng)_紅 重新開了藍(lán)字, 5月份申報表,做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么寫

84785041| 提問時間:2020 07/08 10:59
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,分錄就是您之前4月份分錄的負(fù)數(shù)即可。
2020 07/08 10:59
84785041
2020 07/08 11:01
借:原材料 待抵扣 貸應(yīng)付 認(rèn)證的時候 借 進(jìn)項, 貸 待抵扣, 當(dāng)時是這樣做的。
微微老師
2020 07/08 11:02
您好,那現(xiàn)在就做相反的分錄即可。借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 貸:進(jìn)項稅
84785041
2020 07/08 11:06
主要是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 這筆分錄用, 收到紅字發(fā)票是 借 原村料 負(fù) 進(jìn)項稅 負(fù) 貸應(yīng)付 負(fù), 還要不要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
微微老師
2020 07/08 11:11
您好,不需要再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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