問(wèn)題已解決

重分類怎么分啊,預(yù)付賬款貸方余額要重分類到哪里

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/08 15:53
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué)應(yīng)收賬款-=應(yīng)收借+預(yù)收借 預(yù)收賬款=應(yīng)收貸+預(yù)收貸 預(yù)付賬款 =應(yīng)付借+預(yù)付借 應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸+預(yù)付貸 這樣的分類。應(yīng)收賬款還記得減一下那個(gè)壞賬。
2020 07/08 15:55
84784969
2020 07/08 15:55
我現(xiàn)在要將這些往來(lái)科目重分類應(yīng)該怎么做啊
何江何老師
2020 07/08 16:03
一般是用明細(xì)賬按我說(shuō)這個(gè)方式去分類同學(xué)。
84784969
2020 07/08 16:04
具體操作 呢。還有一個(gè)其他應(yīng)收和其應(yīng)應(yīng)付呢
何江何老師
2020 07/08 16:07
同學(xué),其它應(yīng)收與其它應(yīng)付還是在自己的項(xiàng)目里申報(bào) 如果你用的最新的報(bào)表,可以填在應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款里。
84784969
2020 07/08 16:08
說(shuō)了等于沒(méi)說(shuō),我是問(wèn)你具體的操作,你都沒(méi)說(shuō)。。。
何江何老師
2020 07/08 16:10
我不知道你用的報(bào)表是哪種,有一種報(bào)表其它應(yīng)收是不分的,還在自己的項(xiàng)目里,最新的報(bào)表是將其它應(yīng)收并入應(yīng)收賬款里的同學(xué) 要不這樣,你將表拿來(lái)我給你填一下這樣有數(shù)字就好講一些。
84784969
2020 07/08 16:11
什么表,你要告訴我具體操作啊
何江何老師
2020 07/08 16:15
我們說(shuō)的重分類,指的報(bào)表上的分類這塊,報(bào)表上是項(xiàng)目 ,報(bào)表上應(yīng)收賬款-=應(yīng)收借+預(yù)收借(這個(gè)是明細(xì)賬上的金額) 預(yù)收賬款=應(yīng)收貸+預(yù)收貸 預(yù)付賬款 =應(yīng)付借+預(yù)付借 應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸+預(yù)付貸 用這些賬上金額來(lái)填在上面的同學(xué)。
84784969
2020 07/08 21:31
直接把相應(yīng)科目余額的總金額相加嗎
何江何老師
2020 07/09 09:35
你好 同學(xué)是的就是用明細(xì)賬的余額相加
84784969
2020 07/09 14:58
明細(xì)科目余額相加嗎
何江何老師
2020 07/09 15:27
你好同學(xué)是的一定要用明細(xì)相加才可以
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