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請問老師過年過節(jié)發(fā)員工福利,是不是計工資,應付福利費?
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速問速答你好,應該是應付職工薪酬二級科目福利費。
2020 07/11 10:16
郭老師
2020 07/11 10:16
現(xiàn)在沒有應付福利費
應付工資啦。
84784958
2020 07/11 10:26
付快遞費呢
84784958
2020 07/11 10:27
是計其他應付款嗎
郭老師
2020 07/11 10:29
提前支付的嗎?借其他應收款貸,銀行存款,如果還沒有支付,借管理費用貸其他應付款。
84784958
2020 07/11 10:38
是報銷時的
郭老師
2020 07/11 10:40
之前掛的那個往來沖那個
84784958
2020 07/11 11:20
是第一筆,老師,再問您一下,單位購車,我單位是小規(guī)模納稅人,可以抵稅嗎
郭老師
2020 07/11 11:21
不可以抵扣增值稅的,你可以抵扣所得稅。
84784958
2020 07/11 11:23
固定資產(chǎn)都可以抵所得稅嗎
郭老師
2020 07/11 11:27
這個看具體的,如果是生產(chǎn)經(jīng)營用的,可以福利費招待費的不可以。
84784958
2020 07/11 14:07
老師,單位購置轎車,保險費,稅金,服務費一共248000元,貸款14萬,裸車20萬,請問怎么做賬呢
郭老師
2020 07/11 14:08
購置稅加車款借固定資產(chǎn)貸銀行,長期應付款
其他的借管理費用貸銀行
以后還錢借長期應付款貸銀行
84784958
2020 07/11 14:18
有的會計借款用待攤費用,是什么意思呢,不好意思,有點啰嗦
郭老師
2020 07/11 14:19
待攤費用已經(jīng)取消了
那個費用記到這個科目
84784958
2020 07/11 14:24
我真的有點頭痛,購車的時候銀行打款就打了七萬多,后來七月份又打了兩萬,(發(fā)票一起來的包括稅金票)不知道怎么做賬了
郭老師
2020 07/11 14:26
購車加購置稅,做固定資產(chǎn),其他的是什么業(yè)務應該發(fā)票上都有,你直接做管理費用就可以。
84784958
2020 07/11 14:36
跨月可以做在一個月上嗎
郭老師
2020 07/11 14:38
你好,可以做到上個月的
84784958
2020 07/11 14:39
好的,謝謝老師
郭老師
2020 07/11 14:46
不用客氣的,應該的。
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