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老師,之前增值稅款繳納多了,現(xiàn)在申請退稅,這個賬務(wù)處理要怎么做?

84784952| 提問時間:2020 07/13 09:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 之前多交的時候,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款 現(xiàn)在退回,借; 銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2020 07/13 09:15
84784952
2020 07/13 09:29
老師,是這樣的,我的一家企業(yè)我是剛接受過來的,期初數(shù)據(jù)已經(jīng)錄取進去,應(yīng)交稅費科目現(xiàn)在沒有任何余額,按照上面的來沖余額就為負數(shù)了,這樣行嗎?
鄒老師
2020 07/13 09:35
你好,期初數(shù)據(jù)已經(jīng)錄取進去,應(yīng)交稅費科目現(xiàn)在沒有任何余額,那說明你之前期初數(shù)錄入有錯誤,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的
84784952
2020 07/13 09:48
從新建賬,要怎么錄取正確的數(shù)據(jù),這個期初數(shù)據(jù)怎么調(diào)?
鄒老師
2020 07/13 09:58
你好,根據(jù)本來正確的期初數(shù)錄入就是了 這個期初數(shù)不是調(diào)整的問題,錄入了正確的期初數(shù)就可以了
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