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增值稅加計(jì)抵減之前年度沒享受,現(xiàn)在全部更正申報(bào),申請(qǐng)退稅到賬,具體賬務(wù)處理有哪些?

84785026| 提問時(shí)間:2022 05/24 11:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 建議你直接做到今年借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022 05/24 11:31
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