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你好,老師由于去年16%降到13%,16%進(jìn)項(xiàng)已按13%開完,留有稅負(fù)差額怎么處理

84784983| 提問時(shí)間:2020 07/16 15:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)直接留抵就可以了
2020 07/16 15:17
84784983
2020 07/16 15:18
一留底沒交稅
84784983
2020 07/16 15:19
現(xiàn)在想交點(diǎn)增值稅
樸老師
2020 07/16 15:25
想交稅可以留抵的不抵扣,交稅就可以了
84784983
2020 07/16 15:26
去年都認(rèn)證完了
樸老師
2020 07/16 15:27
認(rèn)證完了可以這個(gè)月不抵,下個(gè)月再抵
84784983
2020 07/16 15:30
我們這個(gè)行業(yè)進(jìn)行項(xiàng)票和銷項(xiàng)票數(shù)量和名稱是一致的
84784983
2020 07/16 15:30
現(xiàn)在光剩差額,數(shù)量和名稱不好弄
樸老師
2020 07/16 15:34
差額是可以留存的,這個(gè)就是你的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)可以用來抵扣的
84784983
2020 07/16 15:56
稅負(fù)怎么算了
樸老師
2020 07/16 16:05
增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%
84784983
2020 07/16 16:13
好的,謝謝
樸老師
2020 07/16 16:28
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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