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我是建筑行業(yè),一般納稅人,我們按開發(fā)票確認(rèn)收入的.我7月開了銷項(xiàng)發(fā)票,我可以在第三季度末確認(rèn)收入嗎?

84784993| 提問時(shí)間:2020 07/17 09:25
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笛老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,這個(gè)是不可以的,7月分開的發(fā)票必須在當(dāng)月確認(rèn)收入,就算你賬上不確認(rèn)收入,稅務(wù)系統(tǒng)在你開出發(fā)票時(shí)已默認(rèn)為你7月份的收入
2020 07/17 09:33
84784993
2020 07/17 09:34
可是我成本票不夠呀,要9月底才能夠取得發(fā)票
笛老師
2020 07/17 09:39
進(jìn)項(xiàng)不夠的話只能申報(bào)繳納增值稅了,這個(gè)就需要財(cái)務(wù)具體規(guī)劃好開票和取得進(jìn)項(xiàng)的時(shí)間了。
84784993
2020 07/17 09:39
增值稅夠的,企業(yè)所得稅成本票差的
笛老師
2020 07/17 09:41
所得稅按季度申報(bào)的吧,這個(gè)不影響,7/8/9三個(gè)月是一個(gè)季度的,
84784993
2020 07/17 10:34
那我7月確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,少結(jié)轉(zhuǎn)了成本怎么處理?
笛老師
2020 07/17 10:36
7月份還沒完就結(jié)轉(zhuǎn)完成本了么?如果沒結(jié)賬再結(jié)轉(zhuǎn)下成本就可以了
84784993
2020 07/17 10:51
7月還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,眼看成本票還差的多,我月底確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,利潤就會(huì)很高的呀,但是我9月底肯定會(huì)取得一些成本票的,我這個(gè)是怎么處理好呢?可以確認(rèn)收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?9月底在結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
笛老師
2020 07/17 10:54
不行,每個(gè)月的成本必須結(jié)轉(zhuǎn),如果你所得稅是季報(bào),這個(gè)完全沒有影響,7月份利潤高9月份利潤低到10月份季度一起申報(bào)是沒有影響的
84784993
2020 07/17 11:20
我..8.9月不會(huì)開發(fā)票的,那7月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,9月在怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
笛老師
2020 07/17 11:24
不結(jié)轉(zhuǎn)成本也沒關(guān)系,你8、9月份會(huì)有費(fèi)用的吧,所得稅主要看的是你的收入成本和費(fèi)用三塊,不是只有成本
84784993
2020 07/17 14:52
因?yàn)槲覀児局回?fù)責(zé)這一個(gè)項(xiàng)目,所有發(fā)生的費(fèi)用和成本都在工程施工合同成本下面的,不結(jié)轉(zhuǎn),就只有收入啦
笛老師
2020 07/17 15:00
全部走成本的話,那8、9月應(yīng)該也有成本的吧,只要8、9月負(fù)利潤能把7月的利潤抵消就沒問題了
84784993
2020 07/17 15:01
問題就是,8.9月的利潤如何沖?分錄怎么寫?
笛老師
2020 07/17 15:02
不用特別寫分錄,7月份是正利潤,8/9月份是負(fù)利潤,然后所得稅季報(bào)是一塊申報(bào)的
84784993
2020 07/17 15:05
負(fù)利潤怎么來的,我的成本費(fèi)用都在工程施工下面放著,你不結(jié)轉(zhuǎn),工程施工下面自己變成負(fù)數(shù)?你要搞清楚,工程施工下面的都在資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨中放著
笛老師
2020 07/17 15:27
原則上7月份有收入就要結(jié)轉(zhuǎn),但是你費(fèi)用票要9月份才能到,可以等9月份再結(jié)轉(zhuǎn),做一個(gè)工程完工的說明即可,工程施工單位是允許工程完工再結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84784993
2020 07/17 15:29
我9月工程沒有完工呀,后面工期還長呢
笛老師
2020 07/17 15:39
你可以這樣跟稅務(wù)局說明,不然你們就只能7月份有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
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